Faktúra 5/319/21

Faktúra doručená:15.10.2021
Číslo objednávky:175/21

Dodávateľ
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Františkánske námestie 3/A
080 01 Prešov
IČO:36515388
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rúška a respirátory.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 596,25 EUR