Faktúra 5/041/22

Faktúra doručená:10.2.2022
Číslo zmluvy:9600437318,ČZ.2021/1

Dodávateľ
SLOV.PLYN.PRIEMYSEL A.S.
MLYNSKE NIVY 44/A
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
elektrická energia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 483,21 EUR