Faktúra 5/173/22

Faktúra doručená:23.5.2022
Číslo objednávky:72/22

Dodávateľ
KA-VT spol.s r.o.
Kalinčiaka 5
971 01 Prievidza
IČO:31559221
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava kopírky.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 110,40 EUR