Faktúra 5/319/22

Faktúra doručená:29.9.2022
Číslo objednávky:VO0139/22

Dodávateľ
STAVEBNINY BaR spol. s r.o.
J.I.Bajzu 14
971 01 Prievidza
IČO:45620342
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,50 EUR